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2022年度苏尼特右旗人民法院部门决算公开报告
  发布时间:2023-08-14 15:27:29 打印 字号: | |

 

 

 

 

 

 

 

2022年度苏尼特右旗人民法院

部门决算公开

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款三公经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表


 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

(1)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(2)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(3)依法行使司法执行权和司法决定权,

(4)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(5) 抓好本院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(6)管理旗人民法院的有关经费和物资装备。

(7) 结合审判业务,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(8)承办其他应由旗人民法院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括诉讼服务中心、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部等五个内设机构及一个下设机构——法警队。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:苏尼特右旗人民法院。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

苏尼特右旗人民法院

财政拨款的行政单位

2



3



4



三、2022年度部门主要工作完成情况

 2022年以来,我院在旗委领导、旗人大及其常委会监督和上级法院指导下,围绕全旗发展大局,认真履职,积极作为,各项工作均取得新进展。今年以来我院共受理审判执行综合1705件(不含司法确认),审执结1601件,综合结案率93.9%。其中审判受理924件(不含司法确认),审结881件,结案率95.35%;执行受理781件,执结720件,执行结案率92.19%。为促进我旗经济平稳发展和社会和谐稳定提供了有力的司法保障。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

苏尼特右旗人民法院部门2022年度收入、支出决算总计2,071.48万元。与年初预算相比,收、支总计各增加662.84万元,增长47.06%,变动原因:一是本年从旗财政局取得非同级财政拨款收入366.18万元;二是年初结转和结余237.91万元。与上年决算相比,收、支总计各增加304.94万元,增长17.26%。其中:

(一)收入决算总计2,071.48万元。包括:

1.本年收入决算合计1,833.56万元。与上年决算相比,增加335.67万元,增长22.41%,变动原因:本年从旗财政局取得非同级财政拨款收入366.18万元,其他收入较上年增加356.49万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:不存在此项内容。

3.年初结转和结余237.91万元。与上年决算相比,减少30.73万元,减少11.44%,变动原因:2021年支出1528.35万元,其中包括本年预算支出1497.89万元、上年结转结余资金支出30.46万元,因此2021年末结转和结余238.18万元,2022年旗财政收回2016年结转指标0.27万元,故对年初结转和结余进行了调整,调整后年初结转和结余等于238.18万元-0.27万元=237.91万元。

(二)支出决算总计2,071.48万元。包括:

1.本年支出决算合计1,752.64万元。与上年决算相比,增加224.29万元,增长14.68%,变动原因:我院本年旗财政拨付的资金较上年多,故支出增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余318.83万元。结转和结余事项:按资金性质分类,基本支出结转237.91万元,项目支出结转80.92元。按资金来源分类,一般公共预算财政拨款结转有237.75万元,其他资金结转结余81.08万元。其中项目支出结转结余是旗财政拨付的办案业务经费结余,是因本年底受疫情影响,企业人员未能及时出具发票等付款依据,未能及时付款,2023年开账后将及时与企业进行沟通处理。基本支出结余为以前年度往来账款因未取得发票等有效入账票据而登记在暂存款或暂付款科目下,无法计入支出,故而形成结转结余。与上年决算相比,增加80.65万元,增长33.86%,变动原因:一是旗财政本年拨付资金结余80.92万元;二是本年旗财政收回2016年结转指标0.27万元。

二、收入决算情况说明

苏尼特右旗人民法院部门2022年度本年收入决算合计1,833.56万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入1,467.38万元,占80.03%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年经营收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年366.18万元,占19.97%。




1.收入决算图(单位:万元)

三、支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院部门2022年度本年支出决算合计1,752.64万元,其中:

本年基本支出920.68万元,占52.53%;

本年项目支出831.96万元,占47.47%;

本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

本年经营支出0.00万元,占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。




2.支出决算图(单位:万元) 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

苏尼特右旗人民法院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,705.13万元,与年初预算相比,收、支总计各增加296.50万元,增长21.05%,变动原因:一是因本年年中追加了财政性资金108.8万元,其中:(1)追加调整在职人员基本工资5万元,文号:内财法本级〔2022〕00028号;(2)绩效奖金41.5万元,文号:内财法本级〔2022〕00014号;(3)绩效奖金-社会保障缴费及公积金12.3万元,文号:内财法本级〔2022〕00014号;(4)追加办案业务经费40万元,文号:内财法〔2022〕565号:(5)追加业务装备经费10万元,文号:内财法〔2022〕565号;二是年初财政拨款结转和结余237.75万元。与上年决算相比,收、支总计各减少50.86万元,减少2.90%,变动原因:一是因人员调动及退休,本年在职人数较上年减少,故相关经费支出较上年有所减少;二是受新冠肺炎疫情影响,本年出差次数较少,由此导致差旅费及公务用车运行维护费等均有所减少,其他经费支出也受疫情影响支出较少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,467.38万元。与年初预算1,408.63万元相比,完成年初预算的104.17%。其中:

(一)公共安全(类)

公共安全类决算数为1,289.85万元,与年初预算相比增加39.21万元。其中:

1.法院(款)行政运行(项)。年初预算684.52万元,支出决算706.95万元,完成年初预算的103.28%。决算数与年初预算数的差异原因:因基本工资调整标准和增加基础绩效奖和年度考核奖等原因,年中追加了基本工资5万元,绩效奖金41.5万元,共追加人员经费46.5万元,因此决算支出大于预算安排金额。

2.法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算566.12万元,支出决算582.91万元,完成年初预算的102.96%。决算数与年初预算数的差异原因:本年追加省级配套资金50万元,故决算支出大于预算安排金额。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为96.50万元,与年初预算相比增加27.57万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算61.94万元,支出决算60.20万元,完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度因人员调离退休等原因,养老保险支出较预算少。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算7 万元,支出决算36.30万元,完成年初预算的518.57%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调离或退休后,应将职业年金记账方式做实缴费,因本年调离及退休人员较多且预算安排经费不足,故从其他经费调剂了职业年金缴费支出预算,年中又追加了2.4万元职业年金缴费资金,因此职业年金支出比预算多。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为26.81万元,与年初预算相比减少1.53万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算28.34万元,支出决算26.81万元,完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度因人员调离退休等原因,医疗保险支出较预算少。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为54.22万元,与年初预算相比减少6.50万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算60.72万元,支出决算54.22万元,完成年初预算的89.29%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度因人员调离退休等原因,住房公积金支出较预算少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算884.48万元,其中:

(一)人员经费801.90万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

(二)公用经费82.57万元。主要包括:办公费、手续费、水费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算582.91万元,其中:

(一)工资福利支出84.85万元。主要包括:其他工资福利支出84.85万元,属于项目开支人员经费事项,项目开支人员经费主要原因:我院有13名聘用制书记员,该科目用于核算聘用制书记员工资、保险及住房公积金等支出。

(二)商品和服务支出428.79万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费等。

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)财政拨款三公经费支出总体情况说明。

苏尼特右旗人民法院部门 2022年度财政拨款三公经费预算52.01万元,支出决算52.01万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算51.20万元,支出决算51.20万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算0.81万元,支出决算0.81万元,完成预算的100.00%。2022年度财政拨款三公经费支出预决算无差异。

(二)财政拨款三公经费支出具体情况说明。

苏尼特右旗人民法院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出52.01万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出51.20万元,占98.44%;公务接待费支出0.81万元,占1.56%。其中:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,较上年增减无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.20万元。其中:

1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比,减少26.46万元,减少100.00%,变动原因:上年购置一辆执法执勤用车,支出金额26.46万元,本年未购置车辆,因此未产生公务用车购置费支出,故减少100.00%。

2)公务用车运行维护费支出51.20万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20221231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。与上年决算相比,减少0.11万元,减少0.21%,变动原因:受新冠肺炎疫情影响,本年出差次数减少,因此公务用车运行维护费支出较上年少。

3.公务接待费支出0.81万元。其中:国内公务接待支出0.81万元,接待8批次,37人次,开支内容:一是接待考察调研组人员;二是接待上级单位检查指导人员;三是接待学习交流人员;四是接待其他法院协助执行或异地审判人员;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,减少1.19万元,减少59.33%,变动原因:受新冠肺炎疫情影响,本年接待次数较少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院部门2022年度预算安排项目            12个,实施项目12 个,完成项目12个,项目支出总金额831.96万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元,本年财政拨款金额582.91万元,本年其他资金329.98万元。年末结转和结余80.92万元,其中财政拨款结转和结余0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院部门2022年度机构运行经费支出决算82.57万元。比上年决算相比,减少33.26万元,减少28.72%,变动原因:一是受新冠肺炎疫情影响,本年度机构运行经费支出较上年减少;二是因人员调动及退休,本年在职实有人数较上年有所减少,故各项经费支出较上年减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院部门2022年度政府采购支出总额186.29万元,其中:政府采购货物支出44.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出141.66万元。授予中小企业合同金额96.14万元,占政府采购支出总额的51.6 %,其中:授予小微企业合同金额96.14万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的19.46%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的61.73%。

十四、国有资产占用情况说明

苏尼特右旗人民法院部门截至20221231日,本部门共有车辆10辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

苏尼特右旗人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 10 个,二级项目 0个,共涉及资金582.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对办案(业务)经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出255.51万元,政府性基金支出0 万元。其中,对办案(业务)经费项目自行开展绩效评价。从评价情况看,该项目基本完成了绩效目标任务,总体评价结果为优。通过预算执行,为我院依法履行审判机关职能和职责创造了必要条件,保障了我院以审判执行为中心的各项工作任务顺利开展,努力满足人民群众日益增长的司法需求,加强立案信访工作,切实解决群众合理诉求,为我旗经济发展和社会稳定提供了有力的司法保障。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

苏尼特右旗人民法院部门2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目以及0 个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.办案(业务)经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.83分。全年预算数为260万元,执行数为255.51万元,完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况:通过该预算项目的实施,核心绩效指标完成情况如下:新收案件数1467件、年人均结案数138.69件、一审判决改判率1.94、一审服判息诉率90.12%、法定审限内结案率100%、平均审理天数37.02天、案件流程信息有效公开率95.63%、小额诉讼程序适用率28.96%、一年以上长期未结案件数0件,基本完成了年初设置的绩效指标值,为我院依法履行审判机关职能和职责创造了必要条件,保障了我院以审判执行为中心的各项工作任务顺利开展。发现的主要问题及原因:一是在部分绩效内容的设定上量化不够具体,考核标准、考核条件过于简单和笼统,资料准备不够充分。二是预算编制工作还有待细化,实际支出与预算编制仍存在细微差异。三是预算执行的力度还有待加强,项目资金支出进度滞后。下一步改进措施:一是总结以往经验,整合分析现有绩效体系和高院绩效考核标准,合理制定绩效目标,增强绩效管理的可操作性,并根据绩效管理实践不断更新完善。二是加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。三是加强对项目开展进度和资金支出进度的监控,加快预算执行力度,加强资金使用管理,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金的使用,不断提高资金使用管理的水平和效率。

2.业务装备经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.63分。全年预算数为10万元,执行数为8.63万元,完成预算的86.3%。项目绩效目标完成情况:通过该预算项目的实施,核心绩效指标完成情况如下:招采设备到位率100%、设备使用人员培训率100%、设备故障率0%、设备质量合格率100%、装备按时安装完工率100%、装备配备及时率96%,基本完成了年初设置的绩效指标值,为我院依法履行审判机关职能和职责创造了必要条件,保障了我院以审判执行为中心的各项工作任务顺利开展。发现的主要问题及原因:一是在部分绩效内容的设定上量化不够具体,考核标准、考核条件过于简单和笼统,资料准备不够充分。二是预算编制工作还有待细化,实际支出与预算编制仍存在细微差异。三是预算执行的力度还有待加强,项目资金支出进度滞后。下一步改进措施:一是总结以往经验,整合分析现有绩效体系和高院绩效考核标准,合理制定绩效目标,增强绩效管理的可操作性,并根据绩效管理实践不断更新完善。二是加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。三是加强对项目开展进度和资金支出进度的监控,加快预算执行力度,加强资金使用管理,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金的使用,不断提高资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

办案(业务)经费

主管部门及代码

苏尼特右旗人民法院部门

实施单位

苏尼特右旗人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

260.00

260.00

255.51

10

98.30

9.83

其中:财政拨款

260.00

260.00

255.51

——

98.3

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过审判活动惩治犯罪分子,解决社会矛盾和纠纷,维护社会公平正义,提高办案质量。

年初设置的绩效指标值均已完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

新收案件数

正向

大于等于

1400

1467

7.5

7.5


年人均结案数

正向

大于等于

110

138.69

7.5

7.5


质量指标

一审判决改判率

反向

小于等于

2.8

1.94

%

7.5

7.5


一审服判息诉率

正向

大于等于

89

90.12

%

7.5

7.5


时效指标

法定审限内结案率

正向

大于等于

99

100

%

5

5


平均审理天数

反向

小于等于

50

37.02

5

5


成本指标

物业管理成本

反向

小于等于

56

55.95

万元/年

5

5


维修维护总成本

反向

小于等于

50

47.77

万元/年

5

5


效益指标

社会效益

案件流程信息有效公开率

正向

大于等于

94

95.63

%

10

10


小额诉讼程序适用率

正向

大于等于

21

28.96

%

10

10


可持续影响

一年以上长期未结案件数

反向

小于等于

5

0

10

10


满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

正向

大于等于

92

95

%

10

10


总分

100

99.83


 

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

业务装备经费

主管部门及代码

苏尼特右旗人民法院部门

实施单位

苏尼特右旗人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

10.00

10.00

8.63

10

86.30

8.63

其中:财政拨款

10.00

10.00

8.63

——

86.3

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于执行和审判环节软、硬件设施投入,比如公车运行、信息化保障、审判场所、法庭改造等满足重大庭审需求。进一步提升法院资金使用效率,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高法院的装备经费保障水平。

年初设置的绩效指标值均已完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

招采设备到位率

正向

大于等于

99

100

%

7.5

7.5


该设备使用人员培训率

正向

大于等于

99

100

%

7.5

7.5


质量指标

设备故障率

反向

小于等于

5

0

%

7.5

7.5


设备质量合格率

正向

大于等于

95

100

%

7.5

7.5


时效指标

装备按时安装完工率

正向

大于等于

95

100

%

5

5


装备配备及时率

正向

大于等于

95

96

%

5

5


成本指标

装备采购成本

反向

小于等于

10

8.63

万元

5

5


装备基本保障成本

反向

小于等于

10

8.63

万元

5

5


效益指标

社会效益

有效提高办案人员工作效率

定性



15

15


可持续影响

保障审判执行工作顺利开展,加强社会主要法治建设,维护社会公平正义

定性



15

15


满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

正向

大于等于

92

95

%

10

10


总分

100

98.63


(三)部门项目绩效评价结果。

以办案(业务)经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为98.6分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:包婷婷        联系电话:0479-7222110

 

第五部分 2022年度部门决算表

 

详见附件。

附件1:苏尼特右旗人民法院项目支出绩效评价报告https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/853f3390f1837a8c401ac4513b12358d.pdf

附件2:收入支出决算总表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/a64c8f11fe73c188ab1f9a296aa2270f.xlsx

附件3:收入决算表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/d6aa232f8349b5a73e82f0a4c89038fe.xlsx

附件4:支出决算表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/abad5958add88927fcb62a42b06c3df3.xlsx

附件5:财政拨款收入支出决算总表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/2f73631578430ff6de763691291d1ca5.xlsx

附件6:项目收入支出决算表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/a3c3277bf86df2b325c4cb28e9c29a94.xlsx

附件7:一般公共预算财政拨款支出决算表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/22978a1f8f88f68ee4e02d0b16ab558f.xlsx

附件8:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/65f49259937632a9238a14457d17c85a.xlsx

附件9:一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/007629314a270ba726a6367eda9fdd25.xlsx

附件10:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/2aa821b58f13d73b55311f9258f39d58.xlsx

附件11:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/3e4129f4c42d9af601cbec3fca0c450f.xlsx

附件12:财政拨款“三公”经费支出决算表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/0d8ea0d55c88b57a75a115c673b62e7f.xlsx

附件13:机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/08/14/15/5e67c9a993da3b659cb58a9a3c523180.xlsx


 

 

 


 

责任编辑:包婷婷